管理评审计划
管理评审计划详细内容
管理评审计划
管理评审计划 QR006A |时间 |2003年4月4日 |地点 |公司会议室 | |目的 |评价质量方针、目标的貁彻及达成情况、验证质量体系的适用性及有效性。 | |参 |黄总、林志明、赖蓉、罗俊媚、高育坤、郑美琴、王宏斌、谢连适、张志明、 | |评 |冯顺昌、吴少萍、袁云华、姜红、廖浩俊、陈章永、陈昌生 | |人 | | |员 | | |主 |1.评价本司品质管理体系与ISO9001:2000版标准的符合性及促成实现品质方 | |要 |针和品质目标的有效性。 | |议 |2.评价现有组织机构设置的合理性,人员配置和责任分工的明确性和适合性。| |题 |3.评价第一次内部审核的效果。 | | |4.评价本司产品品质与品质方针、品质目标的符合情况,及达成客户要求的情| | |况。 | | |5.评价客户投诉及内部品质信息的反馈渠道顺畅程度和有效处理的及时率。 | | |6.评价纠正和预防措施的实施及效果。 | |应 |责 任 人 |资 料 名 称 |内 容 概 要 | |准 | | | | |备 | | | | |资 | | | | |料 | | | | | |林志明 |公司品质管理体系推行情况 |方针、目标的适当性及达成情况、体 | | | | |系的符合性、纠正和预防措施实施情 | | | | |况、持续改进等 | | | |行政部品质管理体系运行报告|文件发放、控制情况、员工培训 | | |罗俊媚 |业务部品质管理体系运行报告|客户需求情况、合同履约情况、客户 | | | | |品质投诉处理情况、客户满意度 | | |王宏斌 |采购部品质管理体系运行报告|采购执行情况、合格供应商管理 | | |谢连适 |技术部品质管理体系运行报告|新品开发、技术文件管理 | | |张志明 | | | | |吴少萍 |生产部品质管理体系运行报告|设备管理情况、生产、工艺执行、过 | | |袁云华 | |程控制情况、生产部人事管理、不合 | | |姜红 | |格品管理、纠正和预防措施实施情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |编写/日期: |冯顺昌03、15 |审批/日期: | |
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管理评审计划 QR006A |时间 |2003年4月4日 |地点 |公司会议室 | |目的 |评价质量方针、目标的貁彻及达成情况、验证质量体系的适用性及有效性。 | |参 |黄总、林志明、赖蓉、罗俊媚、高育坤、郑美琴、王宏斌、谢连适、张志明、 | |评 |冯顺昌、吴少萍、袁云华、姜红、廖浩俊、陈章永、陈昌生 | |人 | | |员 | | |主 |1.评价本司品质管理体系与ISO9001:2000版标准的符合性及促成实现品质方 | |要 |针和品质目标的有效性。 | |议 |2.评价现有组织机构设置的合理性,人员配置和责任分工的明确性和适合性。| |题 |3.评价第一次内部审核的效果。 | | |4.评价本司产品品质与品质方针、品质目标的符合情况,及达成客户要求的情| | |况。 | | |5.评价客户投诉及内部品质信息的反馈渠道顺畅程度和有效处理的及时率。 | | |6.评价纠正和预防措施的实施及效果。 | |应 |责 任 人 |资 料 名 称 |内 容 概 要 | |准 | | | | |备 | | | | |资 | | | | |料 | | | | | |林志明 |公司品质管理体系推行情况 |方针、目标的适当性及达成情况、体 | | | | |系的符合性、纠正和预防措施实施情 | | | | |况、持续改进等 | | | |行政部品质管理体系运行报告|文件发放、控制情况、员工培训 | | |罗俊媚 |业务部品质管理体系运行报告|客户需求情况、合同履约情况、客户 | | | | |品质投诉处理情况、客户满意度 | | |王宏斌 |采购部品质管理体系运行报告|采购执行情况、合格供应商管理 | | |谢连适 |技术部品质管理体系运行报告|新品开发、技术文件管理 | | |张志明 | | | | |吴少萍 |生产部品质管理体系运行报告|设备管理情况、生产、工艺执行、过 | | |袁云华 | |程控制情况、生产部人事管理、不合 | | |姜红 | |格品管理、纠正和预防措施实施情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |编写/日期: |冯顺昌03、15 |审批/日期: | |
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