ISO9001试题(总体)(doc)

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

ISO9001试题(总体)(doc)
姓名: 公司: 日期: ISO9001:2000培训试题 Result: of 100. 1. 问答填空题(每空1分,共30分) 1. ISO9001的管理体系是靠文件保证的,一个公司的ISO文件通常应该包括那四个阶层? 一阶: 二阶: 三阶: 四阶: 2. ISO9001的过程模式中,核心的四大模块是_________,__________ ,____________,和____________,这四大模块也就是标准条文的5、6、7、8四个章节 。 3. ISO9001所说的企业资源包括哪三类? 答:A) B) C) 4. 人力资源管理最重要的,是确保每个人员的能力能够胜任其岗位的要求。而确定岗位能 力要求应该从____________, _______________, _________________, ______________等四个方面考虑。 5. 标准条文第8章提到了哪4种监控和测量? 答:A) B) C) D) 6. ISO9001中规定,完整的新产品设计和开发必须进行 、 、 、 、 和 。必要时对设计变更进行控制。 7. ISO9001 所指的“产品防护”包括: 、 、 、 、 。 2. 选择题 (每题1分,共5分) 1.某公司工程部,在设计的某一阶段制作样品,送给客户试用并在样品上签字,这项工 作应看作: A)设计验证 B)设计确认; 2.而该公司品管部按照“设计说明书”对样品进行检查,并出具报告,这项工作应看作: A. 设计验证 B)设计确认; 3. 公司的质量方针和质量目标应该由谁批准? A)管理代表;B)最高管理者;C)质量经理;D)任何人 4. 每个公司应该指定几名管理者代表? A)1名; B)2名; C)3名; D)随便 5.工作中出错不可怕,怕的是重复出现同样的错误。所以很多公司都强调要“防止再发 ”。这属于ISO9001中的:A)纠正措施; B)预防措施 3. 判断题(以下各题请在 “判断结论”栏内打勾或打叉表示对或错。)每题1分,共25分。 |序 |判断结 |题 目 | |号 |论 | | |1 | |一个公司只能指定一名管理者代表。 | |2 | |“管理者代表”应该是专职的,不应兼任其他职务。 | |3 | |公司的最高管理者必须参加管理评审会议。 | |4 | |质量方针和目标一经提出就不再改变。 | |5 | |生产部的质量目标可以是“努力减少不良品,降低损耗” | |6 | |所有的客户订单都必须经过评审,并要保留书面的评审记录。 | |7 | |从事与质量有关工作的人员都必须经过认可才能上岗。 | |8 | |设计输出必须符合设计输入要求 | |9 | |设计输出的所有的图样都应经过签署以表示已被批准。 | |10 | |每次设计变更都要重新进行评审、验证和确认。 | |11 | |发给供应商的《采购单》必须清楚地描述要订购的产品。 | |12 | |有时生产急需,可以在“采购单”中注明交期“尽快”,而不必限定 | | | |具体时间 | |13 | |包装材料的供应商可以不评估。 | |14 | |设备供应商可以不评估。 | |15 | |每件产品都必须用标签进行标识。 | |16 | |所有的材料必须要能追溯到最初的来源。 | |17 | |每个工作岗位都要提供书面的作业指导书。 | |18 | |有的原材料可以不经过IQC检验,直接由仓管人员检验入库即可。| |19 | |规定的检验未完成之前,半成品不可以流入下工序(除非紧急放 | | | |行)。 | |20 | |最终试验和检验报告必须永久保存,以便将来追溯。 | |21 | |产品检验状态标识可以防止不合格的成品出厂。 | |22 | |客户财产指的是客户提供的原材料。 | |23 | |不良品经认真返修后可以直接出货。 | |24 | |内部质量体系审核应该由品管部IPQC每天在生产线上进行。 | |25 | |质量方针必须包括“客户满意”和“持续改进”的含义。 | 4. 请判断以下说法是否正确?如果不对,请说明相应条款以及相应的依据:(每题5分, 共40分) 1. 在审核培训时,程序要求所有员工都必须建立个人教育训练记录卡,但品管部工号 为011的员工记录没有。 2. 品管部累积了大量客户抱怨都未处理,例如08.24A客户 3. 不合格品控制程序中规定,所有不合格品必须报请客户批准后方可特采,但审核中 发现00.11.20生产的B产品的不合格品未经客户批准特采即交货 4. 不合格品控制程序中规定,生产中不合格品放置在红色箱中,但在生产现场发现: 不合格品有放在绿箱中和黄箱当中。 5. 在审核时发现008号工艺文件要求机器的速度是5秒/圈,但实际为3秒/圈 6. 问业务部013号业务员,业务员说要进行定单评审,但在回答评审内容时描述不清楚 ,与文件规定的不相符合 7. 在内部审核程序文件中规定一个星期进行一次全面的内部质量审核,但现半年都未 进行 8. 在品管部,审核员看到一份检验标准书规定产品的尺寸要求是25(0.1,但检验记录 是25.2,最终判定结果是合格,审核员问为什么?品管主管回答:“因为只大0.1 ,对使用无任何影响。” ~end~
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