督察审计部制度.doc

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督察审计部制度.doc
第一篇 审计督查部管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强集团公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,保障集团的健康发展,依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及集团实际情况,特制定本条例。
第二条 集团及其子公司依照本规定接受审计监督。
第三条 审计工作实行定期审计与不定期审计相结合的工作方法,审计工作必须保证其工作开展的连续性。
审计督查人员必须独立、客观、公正地履行职责。
第二章 审计督查部门和审计督查人员
第五条 集团设审计督查部,负责整个集团的审计工作,审计督查部经理由集团总裁提名,董事会任命,并向集团总裁汇报工作,对集团总裁负责。
第六条 审计督查部根据审计业务开展需要,可向集团子公司派驻审计督查工作组,独立行使审计督查职权。
第七条 外派审计工作组必须严格贯彻执行集团审计督查部的工作方针及各项规章制度。
第八条 外派审计督查工作组根据工作计划及具体实施方案,履行职责。
第九条 根据审计督查工作需要,审计督查部经集团总裁批准,可聘请专业人员,参与某项审计工作,受聘人员在工作期间与集团正式审...
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