企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划

  培训讲师:董建宏

讲师背景:
董建宏老师简介财税管控专家【专业资质】财税合规实战专家会计师中级证书国内资深财税实务专家山西省税务局特聘讲师航天信息科技有限公司特聘讲师曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业财务总监【实战经验】董老师有22年的财税专业工作经验与 详细>>

董建宏
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企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划详细内容

企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划

企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划
【课程背景】
在税收征管改革的不断深入、政府部门之间的信息交换、财税新政频出、大数据查税等背景下,企业纳税事宜日趋复杂,涉税成本日益增加,涉税风险逐渐加大。近年来,国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦,企业经营和声誉都遭受了不小的损失,税务风险已经成为企业“甩不掉的影子”和“定时炸弹”,在这种背景下,了解并掌握企业常见的财税问题合规处理及纳税筹划思路,未雨绸缪显得尤为重要。
【课程收益】
本次课程系统梳理了企业从成立到成长、成熟及企业衰退涉及的最常见的财税热点问题,通过丰富的案例详解税务风险,给大家提供如何合规处理财税问题、防范税收风险及纳税筹划的技巧和思路。本课程由浅入深,既将基本理论讲透,使财务朋友既能掌握分析问题的基本技能,也紧扣当下热点,迅速把握分析问题的思路和解决途径,将企业财税风险消灭在萌芽之中。
【课程对象】
财务总监、高级财务管理人员、财务经理、财务主管、税务主管、财务专员等
【课程时长】
1天,6小时
【课程大纲】
一、2023年最新财税新政简析(更新到开课前)
1、小规模纳税人免税政策对一般纳税人的影响。
2、留抵退税政策哪些企业可以享受?企业取得“留抵退税”怎么做账?
3、50%幅度减免“六税两费”一般纳税人也可以享受吗?
4、小型微利企业有哪些利好政策?实务中如何应用?
二、企业注册环节节税技巧与风险防控
1、注册组织形式的选择(个体户PK个人独资企业PK有限公司)
2、公司母子公司、总分公司、兄弟公司选择的三大技巧
3、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较
4、股东在公司成立之初先期投入的款项,账务处理不当会有什么风险?
5、企业雇佣季节工、临时工、实习生、灵活用工缴纳社保需注意的问题
三、企业正常经营中常见的财税问题及纳税筹划(重点内容)
1、企业租赁厂房(办公楼),应取得什么样的发票入账?存在哪些误区?
2、巧记固定资产折旧年限,500万以下一次性扣除如何巧妙利用节税?
3、违约金是否缴纳增值税?纳税的关键点在哪里?
4、租赁来的房屋房产税谁交?
5、没有取得发票的支出是不是一定不能在税前扣除?
6、企业资金与老板私人账户资金混同的风险
7、企业租车、买车、卖车的注意事项
8、政府补助交不交增值税?怎么交企业所得税?作为不征税收入真的合适吗?
9、举例说明增值税纳税义务时间是如何规定的?
10、什么是“非正常损失”,对于“非正常损失”,增值税和企业所得税有什么不同?
11、公司向员工、向客户发放购物卡注意事项
12、企业签合同注意的要点分析及合同节税案例分享
(1)企业如果仅对外出租汽车和连人带汽车一起出租,税率有什么不同?
(2)仓库对外租赁如何把税率从9%变为3%?
(3)合同稍加注意,节税100万元,是如何做到的?
(4)如何通过改变合同内容,不该抵扣的进项变为可以抵扣!
13、企业日常税收筹划的案例分享
(1)职工食堂用房,也来抵扣进项税!
(2)进货渠道不一样,增值税抵扣税额相差一百万?
(3)规范会计账务处理,也能少交税?
(4)巧用小型微利企业纳税筹划
(5)公益性捐赠的纳税筹划
14、企业股权转让及自然人股权转让的风险及税收筹划
15、税收洼地是否合法?
四、企业注销时常见的财税问题
1、注销阶段有哪些事要做?注销的大体流程有哪些?
2、公司注销时有剩余货物怎么处理?如何筹划?
3、企业注销时,报表最好只剩下哪些数据?
4、企业注销的财税热点问题

 

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