企业内部控制与风险管理课程体系

Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4集团内部控制(公司内部控制体系建设)航灯咨询培训一、企业需要内部控制二、解读企业内部控制三、内部控制在中国的运用四、内部控制几种关系处理一、企业需要内部控制(一)快速发展的中国企业更需要内部控制1、企业是资源配置场所,资源配置必然伴随风险性;因而,控制...

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Normal07.8磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4北京航灯内部控制体系(企业内部控制实务)财务咨询培训【核心课程】一、理解企业内部控制制度(一)内部控制制度的来源(二)内部控制制度的定义(三)理解内部控制制度(四)中国在二十世纪八十年代才真正重视内部控制二、内部控制和风险管理的关系(一)从单项风险管理...

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金融改革与金融风险管理(银行方向)授课提纲:一、全球金融环境与金融业监管趋势1、传统经济金融治理思维与货币量化宽松之政策影响(重点谈美元与日元)2、华尔街金融危机与欧美金融监管新发展(沃尔克法则、威克斯报告、利卡宁报告)3、金融的创新与“道”的问题(分金融系统与金融产品、金融从业人)二、中国金融改革与银行业发展1、利率市场化(1)银行以存贷款利差为主要赢利来...

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公司金融理论与实务----之投资风险管理授课大纲(1天)一、公司金融的学科理解1、公司金融重点研究领域2、公司金融的学科脉络分析二、项目投融资基本思路解释三、投资学与投资估价四、投资环境与投资风险的关系1、中美关系对中国经济发展之影响2、宏观经济波动3、产业政策调整4、中国人文文化与历史发展总结我们做投资所面临的系统性风险与可能的威胁五、公司战略、经营、投资...

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单元贷款内控管理及授信风险1、风控机制不严导致整体风险案例:银行内控漏洞多,某行长谋划1.6亿元诈骗案例:难抵高利诱惑,客户经理和行长变身资金“掮客”案例:客户经理染指民间借贷信贷业务与民间借贷防火墙亟需完善案例:客户经理伪造公章诈骗储户起诉中信银行索赔200万案例:授信业务引发客户损失导致复杂纠纷,银行业务创新涉嫌违规2、授信管理当中需关注的风险案例:浙企...

 讲师:马军生咨询电话:010-82593357下载需求表


  (1)风险识别(根据不同企业和行业识别不同的风险)  ——风险管理的方法  (2)风险分析  ——风险管理的技术  (3)风险评价  ——风险管理的工具  4.制定企业全面风险管理的策略  (1)风险回避  (2)风险减少  (3)风险转移  (4)风险接受  (5)风险对冲  5.实施企业全面风险管理的方案  (1)风险管理的内部控制方案  (2)风险...

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一.我国企业内部控制和风险管理的背景和形势1.企业内部控制和风险管理的历史背景(1)COSO内部控制整合框架(2)COSO风险管理整合框架(3)五部委《企业内部控制基本规范》(4)国资委《中央企业全面风险管理指引》(5)ISO-31000风险管理标准2.企业内部控制和风险管理的现实背景(1)国内外经济形势对企业风险管理提出挑战(2)企业目前面临的宏观经济环境...

 讲师:殷俊咨询电话:010-82593357下载需求表


内部审计篇一、内部审计的基本概念(一)内部审计的概念1)概念   2)目的    3)内部审计与外部审计的比较(二)内部审计的发展阶段1)控制   2)控制结构  3)企业风险  4)企业风险管理流程(三)内部审计的角色1)监督者  2)检察员   3)协助者   4)咨询师(四)内部审计过程1)理解期望     2)分析经营状况  3)确认程序与风险4)分...

 讲师:章从大咨询电话:010-82593357下载需求表


部分、采购风险的识别和分析一、采购风险的概述1、采购风险及其危害2、采购风险的分析3、采购风险的特点4、采购业务面临的十大问题5、控制采购风险需要转变四个观念6、现代采购管理观念的四大创新7、降低采购成本对利润之贡献二、企业采购风险的分析(一)企业采购的外因型风险1、意外风险2、价格风险3、采购质量风险4、技术进步风险5、合同欺诈风险(二)企业采购的内因型风...

 讲师:李文发咨询电话:010-82593357下载需求表


一.我国企业风险管理的背景和形势1.企业风险管理的历史背景和相关文件(1)COSO内部控制整合框架(2)COSO风险管理整合框架(3)五部委《企业内部控制基本规范》(4)国资委《中央企业全面风险管理指引》(5)ISO-31000风险管理标准2.企业风险管理的现实背景(1)国内外经济形势对企业风险管理提出挑战(2)企业目前面临的宏观经济环境(3)企业面临的微观...

 讲师:殷俊咨询电话:010-82593357下载需求表


一、风险的概念与认知(一)不同的风险观点1)危险损失观2)结果差异观3)不确定观(二)风险的不同分类1)按照风险的产生根源分类2)按照风险产生的结果类型分类3)按照风险的可控性分类4)按照风险的性质分类(三)经典失败案例剖析与分析1)经典失败案例剖析2)企业失败使风险显化(四)财务风险与经营风险1)财务风险的概念与特点2)经营风险的概念与导致经营风险的因素3...

 讲师:章从大咨询电话:010-82593357下载需求表


模块课时涉及的内控法规及应用指引内控基本框架、法规体系及常见问题半天内控基本规范货币资金内控、财务报告的内控半天组织架构、人力资源、资金活动(营运)、财务报告投融资及担保的内控半天资金活动(投资、融资)、担保销售内控半天销售业务采购、资产管理的内控半天采购业务、资产管理全面预算管理及信息系统内控半天全面预算、内部信息传递、信息系统内控体系合规要求、建设实施、...

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模块一:内部控制与风险管理体系概述·案例:资金为什么不翼而飞?·企业舞弊与风险防范·内部控制与风险管理经典框架·商业银行财务内控常见漏洞·构建有效内部控制的关键要素模块二:组织架构管理 ·案例:某单位职责分配不当引发的舞弊·组织架构控制概述·组织架构管理常见漏洞·组织架构管理的财务应对明晰部门及岗位职责不相容职务分离授权体系建立岗位强制轮换岗位代理制度人力资...

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课程大纲:  企业内部审计篇  一、内部审计的基本概念  (一)内部审计的概念  1)概念  2)目的  3)内部审计与外部审计的比较  (二)内部审计的发展阶段  1)控制  2)控制结构  3)企业风险  4)企业风险管理流程  (三)内部审计的角色  1)监督者  2)检察员  3)协助者  4)咨询师  (四)内部审计过程  1)理解期望  2)分析...

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一、企业内部控制与风险管理目标战略目标运营目标经营的效率、经营的效果报告目标财务的报告、非财务的报告合法性目标符合法律、符合法规、符合上级企业的规定其他目标二、企业内控环境与风险识别、评估控制环境——内部控制的基础如何建立良好的控制环境外部因素:经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等内部因素:企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。事项识别潜在的事...

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