GB T 19000—2000 质量管理体系 (doc)

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

GB T 19000—2000 质量管理体系 (doc)
1 .2 质量手册说明 1.2.1 质量手册编写 公司编制和保持质量手册,质量手册包括: a)质量管理体系范围; b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用; c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 2. 质量手册的编写目的: 对外介绍本公司的质量管理体系,证明其符合所选质量管理标准要求;对内作为控制 各项质量活动的依据,以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品 和服务,使顾客满意。 1.2.3 质量手册的管理 a)质量手册的编制和批准 质量手册的编制格式参照GB/T 19023《质量手册编制指南》的规定,其内容等同GB/T 19001—2000 (idt ISO 9001:2000),由总经理指定经过国家标准知识培训人员编写,质量手册的标识按QC/ MYG.01.01—2001《文件控制程序》的规定执行。 b)质量手册的编制,由公司管理者代表主管,编制完成后,经管理者代表审核,确 保质量手册的准确性和完整性以及内容的适用性,然后送总经理阅批。 质量手册的解释权归管理者代表和受委托的质量部。 质量手册发布前由总经理批准签字并签发质量手册发布令。 c)质量手册的发放和更改 编制质量手册的同时,质量部编制《质量手册(受控)发放一览表》,规定质量手册 持有的单位,具体见《质量手册(受控)发放一览表》;质量手册(受控)发放时使用质 量体系文件发放记录,受控的质量手册带有现行有效的标识,封面盖有红色的受控印章 和编号。经管理者代表批准,“非受控”的手册可发给有关单位参阅。 质量部负责手册的更改、并填写《质量体系文件更改通知单》经管理者代表审核,总 经理批准方可更改。质量手册的更改可根据工作量大小,采用换版、换页等方式。 当手册持有人调离公司时,应将其持有手册收回。 质量手册持有单位要爱护手册,学习手册,执行手册。 质量手册自批准发布实施之日生效,总经理宣布作废时终止。 质量手册作废/ 公司机构发生重大变化,质量方针、目标变更,经总经理评审应予以换版。 质量手册换版时的编制、发放、更改等执行上述程序,并作有换版的标识。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本《质量手册》中引用而构成本手册的条 文。本手册发布时,这些引用标准均为有效版本,所有标准都将进行修订,因此本手册 尽可能采用下列标准的最新版本。 GB/T 19000—2000 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO 9000:2000) GB/T 19001—2000 质量管理体系 要求 (idt ISO 9001:2000) 2. 术语和定义 本《质量手册》采用GB/T 19000和GB/T 19001中的术语和定义。 本《质量手册》表述供应链所使用的术语如下所示: 供方 公司 顾客 4. 质量管理体系 4. 1范围和适用领域 本《质量手册》为公司的下列需求规定了质量管理体系要求: a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品; b) 通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要 求,旨在增强顾客满意。 c) 本手册所覆盖的产品为:车用警灯、警报器、高位制动灯、摩托车警灯、警报器、电子 时间显示器、车用点烟器、电子调节器、A/C开关等系列产品。 4. 2 应用 根据公司的实际情况,不存在顾客财产的问题,所以对7.5.4顾客财产进行删减。 4. 3总要求 公司按GB/T 19001—2000标准的要求建立质量体系,形成文件,加以 实施和保持,并持续改进其有效性。 a) 公司建立质量管理体系所需的过程;管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程 ; b) 确定过程的顺序和相互作用; c) 确定过程的有效运行和控制所需的准则和方法; d) 确保必要的资源和信息,以支持过程的运行; e) 监视、测量和分析过程; f) 实施必要的措施,以实现过程策划的结果和对过程的持续改进。 公司按GB/T 19001—2000标准的要求管理过程。 4.4 文件要求 4.4.1. 总则 质量管理体系文件: a) 形成文件的质量方针和质量目标; b) 质量手册; c) 本手册所要求的形成文件的程序; d) 公司为确保其过程的有效策划运行和控制所需的文件; e) 本手册所要求的记录。 2. 文件控制 质量管理体系所要求的文件都加以控制。记录是一种特殊类型的文件,必须依据4. 4.3的要求进行控制。 必须编制形成文件的程序,规定以下方面所需的控制: a) 文件发布前由管理者代表批准,以确保文件是充分与适宜的; b) 必要时质量部对文件进行评审与更新,并再次批准; c) 质量部确保文件的更改和现行修订状态得到识别; d) 质量部确保在使用处可获得适用文件的有关版本; e) 质量部确保文件保持清晰、易于识别; f) 质量部确保外来文件得到识别,并控制其分发; g) 质量部要防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进 行适当的标识。 支持性程序文件 QC/MYG.01.01-2001 《文件控制程序》 4.4.3 记录控制 公司办归口,各部门必须建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运 行的证据。记录要保持清晰、易于识别和检索,公司办编制形成文件的程序,规定记录 的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 支持性程序文件 QC/MYG.02.01-2001 5. 管理职责 5.1. 管理承诺 公司总经理通过以下活动对其建立,实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺 提供证据: a)总经理向员工传达满足顾客和法律法规要求和重要性,公司办保存会议记录; b)总经理制定质量方针; c)副总经理确保质量目标的制定; d)公司办负责召集,总经理主持管理评审; e)总经理确保资源的获得。 2. 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的,必须确保顾客的要求得到确定并予以满足。(见7. 2.1和8.2.1)。 5.3 质量方针 5.3.1 内容:质量至上 诚实信誉 a)质量至上的内涵是: 质量是公司工作最高准则,各项工作均以满足顾客要求,超越顾客期望为标准; b)诚实信誉的内涵是: 保持并持续改进公司形象和顾客信誉,任何员工、任何情况下都不允许降低产品水准, 降低服务质量,降低企业信誉。 5.3.2. 质量方针的控制 a)与公司的宗旨相应; b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; c)提供制定和评审质量目标的框架; d)在公司内部得到沟通和理解; e)每年至少进行一次持续适宜性方面的评审。 5.4. 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1质量目标内容 树鸣洋形象,创警安名牌; a)行业质量检查和大型试验合格率100%, b)产品交付一次交验合格率100%, c)售前售后服务及时率100%。 5.4.1.2质量目标的控制 a)质量目标是总经理正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向。质量目标是公司总 目标的组成部分,由总经理批准。 b)公司质量部负责对质量目标的分解、展开。 c)根据是否先进、可行、是否满足产品要求,是否可测量,测量方法是否明确,每 年进行评审修改一次质量目标。 d)各部门根据质量目标的分解,建立本部门的质量目标。 5.4.2 质量管理体系策划 公司总经理确保: a) 质量部对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。策划质量管理体系所 需的过程,制定相应的程序文件,程序文件是《质量手册》的支持性文件。程序文件叙述 了该项活动过程所涉及到的资源。质量管理体系文件是质量管理法规性文件,在实施时 都带有强制性的。 b)对质量目标的实现定期评审,评审重点放在改进过程上。为实现质量目标应投入 的资源,并计划提供。 c)公司不断地寻找改进机会。对某一过程作出更改时,因此而引起其他过程的变化 作出判定,并采取相应措施,以确保质量管理体系的完整性。 d)质量部对策划的结果(包括变更)必须形成文件。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 为适应公司规模生产发展的需要,公司根据产品生产的具体情况,建立了有效的组 织机构。(见公司组织机构图)。规定了各部门的职责、权限和相互关系,规定了部门 内岗位的设置及各岗位的职责、权限和相互关系。传达到全体员工,使各员工明确自己 的职责,主动为质量管理体系的建立和改进作出贡献,有效地开展质量管理所涉及的各 项活动。 公司设总经理一人,副总经理二人。六个部:供销部、财务部、技术部、生产部、 质量部和IT部。华路汽配厂下设:供销室、质量室、财务办公室、生产技术室。 (1) 总经理职责: a)负责公司经营管理全面工作; b)向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性; c)制定质量方针,确保质量目标实现; d)确保资源的获得; e)确保顾客的要求得到确定并予以满足; f)对质量管理体系进行策划; g)指定管理者代表,并赋予标准规定的职责和权限; h)主持评审质量管理体系。 (2) 副总经理职责:(分管鸣洋警安) a)确保公司质量方针、目标的制定并分解落实; b)协助总经理组织领导部(室)开展质量工作,对最终产品质量和质量管理负责; c参与总经理主持的管理评审; d)总经理授权负责管理者代表的工作,履行其职责和权限。 (3) 副总经理职责(分管华路汽配) a)同上(a、b、c、d) b)确保与自身管理特性相对应的程序文件控制的有效性。 (4) 技术部分管开发室和技术室: 开发室职责: a)产品设计开发,编制质量计划,制定设计开发阶段的要求; b)确保设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改工作的有 效性; 技术室职责: a)负责图样、技术文件、调试工艺编制、校对、审核工作; b)处理生产现场重大技术问题,参与不合格品审理工作。 (5) 生产部分管金工车间和装配车间: a)按图纸、工艺、标准生产和包装; b)对影响产品质量的因素进行监视与测量; c)在生产过程中,采用适宜的方法标识产品; d)明确规定产品的防护; e)对设备(固定机器、夹具、工装、工具、样板、模具、测量器具)必须经验证才 能使用; f)参加不合格品审理,反馈质量信息,持续改进产品质量。 (6) 供销部分管业务室、经营室和采购室: 业务室职责: a)负责各配套厂商的产品销售业务和2库房管理工作; b)确保产品的防护。 经营室职责: a)负责各经营部及其他市场销售业务; b)负责与顾客沟通,识别顾客的要求。 采购室职责: a)负责公司生产产品、试制产品的所有元器件的采购和1库房的管理工作; b)有效地控制采购过程; c)确保采购产品的防护。 (7) 质量部职责: a)负责产品质量的预防、把关、报告工作; b)编制质量管理体系文件,指导、监督、检查质量管理体系运行; c)负责采购产品、中间产品、最终产品的检验和试验,试验控制工作。 (8) IT部分管办公室和信息室: 办公室职责: a)负责人事劳资、文秘档案、办公总务、后勤接待、工会、基建工作; b)制定中、长期培训计划和年度计划,确保承担质量管理体系规定职责的人员是有能力 的; c)协调处理顾客的投诉、抱怨、做好接待工作。 信息室职责: a)负责企业策划与形象宣传; b)网页设计与信息收集; c)公司内部网络安全与程序设计; d)公司信息流与物流的监控与分析; e)产品市场行情的监控与分析。 (9) 财务部职责: a)负责公司全部会计业务、财务分析; b)资金控制与投资决策分析; c)开展质量成本核算分析,分析内、外部故障成本,寻找改进机会。 (10) 公司各类人员共同的质量职责: a)采取措施,防止出现与产品过程和质量管理体系有关的不合格; b)确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题; c)通过规定的渠道,采取推荐或提出解决办法; d)证明解决办法的实施效果; e)控制不合格品进一步加工、交付、直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。 支持性程序文件 QC/MY.G07.01-2001 《各类人员质量职责管理程序》 5.5.2 管理者代表 总经理指定一名副总经理为管理者代表。管理者代表除履行其职位的职责外,还具有以 下方面的职责和权限: a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识; d)负责有关事宜的外部联络。 5.5.3 内部沟通 公司办确保公司内部沟通。 a)沟通内容:质量管理体系的过程的有效性,包括质量要求、质量目标和完成情况 。 b)沟通对象:不同层次和职能之间,在不同的职能部门之间,不同层次人员之间, 建立纵向和横向联系,沟通与质量管理体系有关的各种信息,相互信任。达到全员参与 的效果。 c)沟通工具:小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物、员工措施建议、声像和电 子媒体。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 每年一次由总经理主持,各相关部门参加,对质量管理体系的适宜性、充分性、有 效性进行评价。质量部保持评审记录及评审结果的实施记录。 a)确保质量管理体系持续的适宜性。 由于客观环境的不断变化,包括法律法规、市场、...
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