文件系统、质量管理系统的自检(ppt)

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

文件系统、质量管理系统的自检(ppt)
文件系统、质量管理系统的自检
主要内容
第一单元:文件系统的自检
-规范对文件的要求
-如何实施文件管理
-如何进行文件系统的自检
-案例分析
第二单元:质量管理系统的自检
-规范对质量管理的要求
-如何实施质量管理
-如何进行自检
-案例分析

第一单元:文件系统自检
规范对文件的要求
为什么要建立文件系统
文件的作用

第一部分 规范对文件的要求
EUGMP关于文件的条款
FDAGMP关于文件的条款
WHOGMP关于文件的条款
SFDAGMP关于文件的条款
EU GMP关于文件—Chapter4
4.1 确定产品、物料标准,这是对质量的基本评价。
制备处方、工艺过程及包装规程--描述所有起始物料及工艺及包装操作。
程序--指导进行某个操作,如 清洁,更衣,环境控制,取样,检验,设备操作
记录--提供每批产品的历史记录,包括发放、最终产品质量相关信息。
4.2. 文件应精心设计,准备,评价和发放,并符合生产和市场相关规定。
4.3. 文件应得到授权人的批准,并签名和日期。

EU GMP 关于文件—Chapter 4
4.4. 文件内容明确:题目、种类及目的描述清楚,按顺序排列,检查起来容易,复制的文件应清晰、易读。
4.5. 文件应定期复查,保持最新版本。文件一旦修改,系统应能防止新版文件未被使用的情况。
4.6. 文件不能是手写的。填写数据或记录信息应清晰,易读,不易除掉。应有足够的空间。
EU GMP 关于文件—Chapter 4
4.7 填写内容的任何更改都应签名和日期,并可以读出原来的信息,如空间允许,可以注明更改原因。
4.8 每次操作时,及时记录,便于对生产相关的重要操作追踪,至少在有效期后一年。
4.9 数据可以用电子记录系统,照相或其他可靠的方法,但应有与系统相关的详细程序,应检查记录的准确性。用电子数据处理的文件只能由授权人输入数据或更改,计算机应能记录这些操作,都应严格使用passwords或其他方法登录,重要数据的输入应能被独立的检查。批记录的电子储存应备份。
EU GMP 关于文件—Chapter 4
质量标准
4.10 原料、包材、成品的质量标准应予批准并有日期,若可能,应制定中间体或半成品的质量标准。
原辅料、包装材料的质量标准
4.11原辅料、内包材、印字包材的质量标准应包括:
a).材料描述,包括:指定的名称、内部编码:依据,药典专论; 批准的供应商,若有可能,材料原厂家:印字包材的样张;
b).取样及检验描述,或参考的程序;
c).按可接受限度要求定性定量;
d).贮存条件与注意事项;
e).最大贮存期限,复检
FDA关于文件
每一个药品生产商都应建立并维护用来控制所有必要的文件的程序。这些程序应提供以下内容:
文件批准、发放
文件变更
cGMP 211.100 成文的规程 偏差
编写为包装药品的均一性、含量或获效价、质量及纯度而设计的生产和加工控制程序,这些程序包括本部内容全部要求。这些成文程序(包括任何变化)须经有关部门起草、复查和批准,然后再经质量控制部门复查和批准。
在实施各种生产和加工控制功能中,遵循已制定的生产和加工控制程序。并在执行时以文件加以证明。程序中出现的任何偏差,应作记录,并提出证据。

WHO GMP 关于文件
良好的文件是质量保证体系必不可少的基本部分,应涉及GMP的各个方面,其目的是确定所有物料的规格标准、生产及检验方法:
保证所有从事生产人员知道应该做什么、什么时候去做,确保具备药品释放所必须的全部资料;提供审查线索,以便对怀疑为不合格产品的历史进行调查。
SFDA GMP 关于文件
药品生产企业应建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管的管理制度。分发、使用的文件应为批准的现行文本。已撤销或已过时的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。
制定生产管理文件和质量管理文件的要求:
-文件的标题应能清楚地说明文件的性质
-各类文件应有便于识别其文本、类别的系统编码和日期
-文件使用的语言应确切、易懂
-填写数据时应有足够的空格
-文件制定、审查和批准的责任应明确,并有责任人签名
GMP (98)对“文件”的检查条款要求
文件管理的基本要求:
实施GMP必须有良好的文件系统
文件系统能够避免信息由口头交流所可能引起的差错,并保证批生产和质量控制全过程的记录具有可追溯性。
企业必须有质量标准、生产方法、指令、标准操作规程以及各种记录。
为什么要进行“文件管理”
良好的文件管理系统是质量保证体系的重要组成部分。
GMP的基本要求:生产活动中涉及产品质量的每一行为都应有文件加以规定;每一行为的结果都有文件加以记录。
质量保证体系的有效与否,是通过指令和记录来反映的。
若没有良好的文件管理系统对指令和记录进行规范,是很难进行质量保证的。
批的历史应具有可追溯性
GMP的基本精神
一切行为有标准
一切行为以书面作业为准则
有防范未来任何可能造成污染或失误的措施
证明如此做法是有效与正确的
定时检讨或有任何异常现象时会有追踪原因行为
GMP的实施的基础
文件管理的目的
文件的作用
规定、指导生产活动的依据;
记录、证实生产活动的依据;
评价管理效能的依据;
保证质量改进的依据;
员工工作培训的依据;
文件是……
文件是一个产品
每天工作的一部分
“if it is not documented, it is not done!!!”
是法规的要求,是安全措施
文件是质量保证活动的基石
第二部分:如何实施文件管理
文件与生产质量管理活动的关系
文件管理系统的重点工作
GMP文件部分检查中发现的问题


文件
GMP概念中的文件是指一切涉及药品生产、管理全过程中使用的书面标准和实施过程中产生的结果的记录。
如何实施文件管理
按满足文件编制要求的原则,建立良好的文件系统,并以此作为生产质量活动的准绳,实施生产质量管理活动。
文件管理系统的重点工作(1)
建立完善文件管理系统,保证文件的权威性、系统性
-有一套完善的文件体系、规范、指导、证实生产、质量管理活动;
-文件目录是否完整、文件分类便于识别;
-所制的文件种类、文件名称、文件内容应覆盖、符合GMP条款要求,包括:
-厂房设施、设备管理制度
-物料管理制度
-卫生管理制度
-验证管理制度
-文件管理制度
-生产管理制度(生产工艺规程、SOP、批生产记录)
-质量管理制度(产品审核、质量标准、检验操作规程、产品稳定 性考察、批检验记录等)
-其他管理制度(职责、培训等)

文件管理系统的重点工作(2)
建立有效文件的管理流程,维护文件的有效性
-制定相应的文件管理程序
-文件实施前由授权人审批适用性:
-防止使用失效或作废的文件,防止误用:
-工作需要的场所应能得到相应的文件的有效版本:
-保留已作废、过时的文件,应进行适当的标识:
-文件的更改要对更改的内容的审批、更改防方法、更改的标识要进行控制。
文件控制流程
文件管理系统的重点工作(3)
文件编制要保证文件内容的适宜性、一致性
-文件的制定要结合实际的需要
-文件中的标题、类型、目的、职责、适用范围、原则应有清楚的陈述:
-文件内容准确,不得模棱两可,可操作性强;
-文件编写要求条理清楚,容易理解,使用者能够及时、准确地执行书面文件;
-文件审核要注重文件的法规的符合性、实际的适宜性、文件间的一致性。
文件管理系统的重点工作(4)
设计相关配套的记录文件,保证文件的执行“有据可查”
-指导生产管理、质量管理活动的有效执行;
-证实生产管理、质量管理活动过程和结果;
-便于追溯和总结分析,制定预防和纠正措施。
-记录文件的内容要与相对应的文件保持一致性
-记录文件的内容对关键的活动控制要求、活动过程以及控制结果要有记载、能够进行证实和追溯。
GMP现场检查文件部分缺陷
缺陷分析
6501 文件的制定是否符合规定(缺陷出现79.4%)
文件的质量反映一个企业的管理水平,目前国内企业的GMP水平尚在一个初级阶段,因此文件方面的缺陷较多。从检查员的缺陷项目记录表所反映的事例分析,目前企业存在的主要问题如下:
-文件可操作性较差
-流程描述与实际不符
-缺乏异常情况下处理流程
-文件制定前没有事先充分征求管理人员和使用者意见
-文件发放控制体系不严密,随意变更。
-未定期进行文件复审
案例1-不合格品管理程序
链接
不合格品处理管理规程1
不合格品处理程序2

案例分析—不合格品管理程序
案例分析-不合格管理及处理
案例分析—不合格品管理及处理
自查:
《不合格品处理程序》评审意见
—?
……
案例分析—不合格品管理及处理
思考
文件制定的符合性程度不同,对质量管理带来的可能后果
假设法列举
—1、
—2、
—……..
缺陷分析
对记录及时性和保留时间的规定不全面
(1)WHO15.8条款和欧盟4.8条款都规定“做的每一件事都应在执行时完成记录,通过这种方式所有与药品生产相关的有意义的活动都是可以追踪的。这些记录应当至少保留到药品有效期后一年”
(2)我国没有对记录的及时性作出规定,在记录保留的时间上仅对批生产记录和销售记录提出类似的规定,实际上还应当包含物料采购和储存记录、检验记录、环境监测记录等,这些资料都应当保留以便在出现问题时可以追溯原因。
缺陷分析
对记录及时性和保留时间的规定不全面
(3) 我国药品生产企业可能存在伪造记录的情况,从验证记录,批生产记录,检验报告到销售记录,甚至伪造全部的操作记录;更有一些原料生产企业在编制原料药出口的技术资料时,也有伪造数据和资料的情况。
为杜绝以上行为,应强调记录的及时性,同时加大对造假的惩治力度,并制订一些标准管理程序,例如受权人制度和诚信制度等,以改变这种局面。
缺陷分析
检验的原始记录问题
检验记录中缺重要的实验仪器、环境、相关试剂等条件
—缺仪器的名称和编号、仪器的主要参数
—对照品的批号、含量和来源
—滴定液的名称和浓度及校正值
—实验的时间、温湿度等
—缺重要的原始图谱和仪器打印的原始数据
记录不规范,数据不原始
—缺应有的恒重数据、空白数据
—关键数据的涂改未盖校正章
—记录照抄标准
—实验操作和实验的现象未进行记录描述
缺陷分析
6801是否建立批记录,批记录是否及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整,并由操作人及复核人签名(缺陷出现41.7%)


—记录的设计不够合理,(无物料净重、毛重、去向……)
—记录人员的培训不到位
—记录不完整、不具有及时性、原始性
—有效数据与计量衡器的精度不符合
—修改不符合规定
—缺乏可追溯性
—关键过程无物料平衡计算
第三部分: 如何进行文件管理系统的自检?
文件管理自检
按GMP相关规定,企业是否制订有相关程序文件(Y/N)
制订的文件是否符合要求(Y/N)
是否进行了培训(Y/N)
是否有效执行(Y/N)
是否有执行结果的记录(Y/N)
存在的差异是否有相关的处理记录(Y/N)
文件管理自检的步骤
第一步:查文件系统的系统性及符合性
第二步:查文件控制管理
第三步:查文件的适宜性、有效性和追溯性
第一步: 查文件系统的系统性及符合性
目的:查文件系统的文件种类和内容是否符合GMP条款要求
检查信息来源:
—文件目录、现行的文件、组织机构图、产品清单
方法:
—总目录法
—要素法
—职能法
—点线法
文件系统自查的方法
总目录扫描法:从文件目录看文件分类系统和初步的文件覆盖程度
要素法:以GMP各要素分类,以检查条款为线索分别检查各要素文件的符合性,最后将相关联文件对照,核实其系统性。
职能法:以职能部门确定的职责为线索,追溯该部门与GMP相关的管理要求是否都建立了相关的符合性文件。
点线法:以某一关注点为切入口,进行顺推和逆推,将该点涉及的相关联文件进行检查,最后对文件制定的整个层面进行判断。
文件系统自查的方法(1)
总目录扫描法
优点
—快速
—有效
缺点
—粗放:只能观察出整个文件设计构架,不能对个体文件的符合性进行判断。
案例1
通过快速扫描文件总目录发现
—企业存在接受委托加工生产的情况,但文件目录中未发现其相关的管理规程。
生产现场事实
—生产现场发现接受委托生产的物料,其物料管理混乱。
询问相关操作人员
—只知道本公司产品用物料的规定,对接受委托生产的物料和生产过程有关管理情况,不知该谁负责;也未看见或接受过相关培训。
判断:对受托加工生产的管理未建立相关管理程序。文件制定的漏项。
文件系统自查的方法(2)
要素法
优点
—系统性较强,不容易发生检查的漏项情况。
—文件检查即有广度,也有个体文件的深度。
缺点
—工作量较大
—存在对同一职能部门重复检查的情况
文件系统自查的方法(3)
点线法
优点
—对检查文件的系统性、可追溯性效果特别好。
缺点
—容易发生检查的漏项情况。
—对检查员经验要求较高,需要找准问题的切入点,才能有效“顺藤摸瓜”
文件系统自查的方法(4)
职能法
优点
—不存在对同一职能部门重复检查的情况。
缺点
—不易把握,对“规范一职能部门责任”分解要求相当熟悉。
—容易对检查要求漏项。
案例2
组织机构图未纳入文件体系
职责文件与机构/岗位设置不匹配
职责文件内容存在重叠或职责不清现象
重叠
—技术总监、质保部:制定原物料、半成品、成品检验标准?

—总经理秘书:管理公司技术档案,质量档案、基建档案及设备档案。
—质保部:质量档案管理。
—设备部的职责/岗位未涵盖设备管理内容。
—培训教育程序:未对培训的组织管理作出规定。
案例2
文件总目录未涵盖:验证方案、记录、职责文件
文件编码体系缺乏扩展性
案例3
案例3
—编号系统复杂
例如:验证类文件编号(预确认?)
第二步:查文件的控制
目的:查文件的管理是否依照文件控制程序执行,
—文件的起草、审核、批准,发放是否依照控制程序执行
—检查过期文件、作废文件的保存方法是否符合要求
—检查文件更改控制是否符合要求
—检查现场使用文件是否为有效版本
检查信息来源:
—文件目录、现行的文件、组织机构图、企业人员名册
—文件管理相关记录,如文件发放控制单、文件汇稿单、文件变更单等
方法:
—记录查阅(随机抽取3-5份文件,其中包括1 份有变更的文件)
—现场核实
—依据抽查到的文件进行从起草、审核、发放、使用、文件变更、旧版本保存及销毁的全过程追踪检查
案例(4)
文件管理部门职责不明确,或文件分由不同部门管理;
文件在生效前未进行培训或培训效果不好,造成执行上的差异;
锁入铁柜或无固定的保管场所,使用人员不能随时进行查阅;
现场不能及时得到已更新的版本,或旧版本未撤走或标识;
文件在正式批准前未充分征求意见;
缺乏文件内容的有效培训
文件发放控制系统不严密;
文件随意变更
为定期对现行文件进行复核修订;
将文件付诸高阁,文件使用人不知文件内容或不知道有文件存在;
文件管理未纳入自检主要内容之一;
第三步: 查文件的适宜性、有效性和追溯性
目的:查文件的内容是否完整、适宜、有效、一致
— 文件规定的职责、范围、目的等内容是否准确、完整;
— 涉及法规方面的文件内容是否与法规要求相一致;
— 文件流程是否完整;
— 文件的相关活动、参数、标准是否与验证文件、注册资料、中国药典等相一致;
— 有关联活动的文件是否规定内容是否相一致;
— 文件与相对应的记录文件的名称、填写内容、参数、标准相一致;
检查信息来源:
— 文件目录、现行的文件、
— 注册资料、中国药典、验证报告
方法
— 对照法(依据、标准与文件进行一一对照)
— 随机抽查
工艺规程、批记录(每个产品)
质量标准(抽查3-5份)
特殊物料的管理文件(每种物料)
水系统、净化系统的相关文件
其他程序文件(应从质量、生产管理、物料管理、设施、设备管理等种类的文件各抽限一份)

对照法
质量标准与注册资料、中国药典对照
—原辅料质量标准
—中间体、半成品、成品
特殊物料管理与相关法规对照
工艺规程与注册资料、验证文件、批生产记录对照
—工艺规程
程序文件与记录文件对照
­—管理程序与记录文件
—过程控制程序与批生产记录
—操作程序与秕生产记录
—清洁程序与批秤记录
程序文件与程序文件对照
—公用系统运行程序与检测程序文件对照(如水系统)
—操作程序、清洁程序、过程控制程序与工艺规程对照
案例5
相关文件缺乏一致性
— 工艺用水管理相关规程中(工艺规程、工艺用水监控管理等)
如:监测项目、频次、取样点不一致
— 工艺规程与批生产记录上的内容工艺验证报告结论不相一致,
如:生产设备名称、批量、生产参数等
工艺规程缺乏关键的生产参数
注射剂的配制工序:无搅拌速度(或转速)和搅拌时间
灌封工序:无灌封速度(或机速)、高温灭菌段温度及最少保持时间、风压等
药液配制到灌封完成的时限无相关规定
装量无具体的量程范围:?~?ml,只有±6.5%限度要求。
案例5
质量标准较为简单,只有简单的指标,缺少标准方法的描述。
质量标准部分未按05版药典全面修订
文件中的依据仍是2000年药典
静脉注射剂未增加“不溶性微粒”检验项目
滴定液的标定与复标之间的相对偏差≤0.15%(应为≤0.1%)
案例5
图纸、标签未作为一份文件。
质量管理文件未包括:药品的申请和审批文件。
程序文件描述不准确,易发生歧义。
记录表格设计与相关程序文件规定不条款合
过程记录原始性不强
涉及重量的计量,未注明净重、皮重、毛重、总件等。
第二单元: 质量管理系统的自检
规范对质量管理的要求
如何实施质量管理
如何进行自检
案例分析
第二单元: 质量管理系统的自检
学习目标
掌握质量保证质量控制的要点
掌握质量管理系统自检的技巧
提出各位所面临的有关问题的解决办法
注:本章的学习可能会有困难,因为需要清楚地理解质量管理,质量保证(QA)质量控制(QC)之间的区别
第一部分: 规范对质量管理的要求
质量方面的一些基本概念
质量管理的基本要求
GMP98版(检查条款)对质量管理的要求
第一部分:规范对质量管理的要求
质量方面的一些基本概念
质量管理的定义
质量管理的相关活动
质量控制(QC)定义
质量控制(QA)定义
QA、QC、GMP的相互关系
质量方面的一些基本概念
1、质量管理—quality  management
定义:
“确定质量方针、目标和职责、并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进,使其实施的全部管理职能的所有活动。”
质量方面的一些基本概念
质量管理:定义为管理功能中制定和贯彻质量方针的方面
质量方针:是公司上层管理对其有关质量的总体意图的说明,以总体方针正式表达
质量体系:为实现质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源
质量管理的相关活动
质量管理(QM)通过质量管理体系(QS)来进行操作。
含义
质量方面的一些基本概念
质量保证、GMP和质量控制的概念是质量管理的三个互有联系的方面
为强调其关系对药品生产及质控的重要性,在以下的幻灯片中将进一步描述。
质量控制—quality control --“为达到质量要求所采取的作业技术活动。”
(1)质量活动—(控制-预防)
确立控制计划与标准:
实施药品生产过程中各项技术活动
(2)质量职能—(考核)
实施中连续评价与验证;
纠正偏离,恢复正常;
控制技术活动应起的作用或应发挥的功能。


文件系统、质量管理系统的自检(ppt)
 

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