公司费用报销制度.doc

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公司费用报销制度.doc
公司费用报销制度
为严格费用管理,加强成本控制,特制定本制度。
费用报销范围
会议费
培训费
差旅费(含市内交通费)
业务招待及礼品费
办公费
邮递费、书报费
车辆费
医疗费
通讯费
其他
费用报销标准
会议费: 公司召开各类会议,会前由主办部门做出详细的预算,报总经理批准后,由财务部预支,并严格控制。会议结束后由董事长、总经理、财务负责人签字后报销。 公司员工外出参加有关部门组织的会议,会议费凭会议通知及正式发票由董事长、总经理、财务负责人签字后实报实销。
培训费: 经公司组织的各类培训,由人力资源部向财务部提交经总经理批准的合法单据实报实销。 公司员工自行报名参加的学习、培训,根据情况由总经理确定报销比例。
差旅费、交通费:
(1)交通工具: 总经理以上人员出差可乘坐飞机、轮船二等舱、火车软卧。 其他职工出差,原则上乘坐火车硬卧、轮船三等舱,路途在12小时以上或特殊情况经总经理批准可乘坐飞机普通舱。
(2)住宿费: 总经理以上人员住宿费实报实销。 部门经理每人每天不得超过300元。 其他职工每人每天不得超过...
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